2月18日,邁瑞醫療發布《關于質量回報雙提升行動方案的公告》,制定了“質量回報雙提升”行動方案。具體舉措如下:
秉承“普及高端科技,讓更多人分享優質生命關懷”的使命,公司的發展步伐與國家訴求高度一致,始終以市場、客戶需求為導向,致力于為全球醫療機構提供優質產品和服務。
公司聚焦主業,圍繞生命信息與支持、體外診斷、醫學影像三大業務領域深耕,通過三十余年發展、二十余年海外布局,目前已擁有同行業最全的產品線,產品銷往全球190多個國家和地區。其中,公司的多款產品已能與國際一線械企同臺競爭,監護儀、麻醉機、呼吸機全球市場占有率排名居前。2022年,公司營收在全球醫療器械企業中排名第27位,較2021年上升4位,較2020年的第36位上升9位。
作為一家多產品、全球化布局的平臺型公司,邁瑞全員上下一心,近年來抓住市場機遇,也經受住了挑戰,達成了既定的增長目標。基于對行業未來發展和公司前景的看好,公司有能力、有信心在2025年躋身全球前二十醫療器械榜單,并向全球前十、甚至更高的行業地位發起沖擊。
自成立以來,邁瑞醫療高度重視研發體系建設,一直保持對研發創新的高投入,堅持自主創新,掌握核心技術。
公司常年保持高研發投入,基于全球資源配置研發創新平臺,設有十二大研發中心,分布在深圳、武漢、北京、南京、西安、成都、杭州、美國硅谷、美國新澤西、美國明尼蘇達、芬蘭、德國,形成了龐大的全球化研發、營銷及服務網絡。截至去年底,邁瑞擁有超過4,400名研發人員,具有強大的產品工程化和系統集成能力。2023年前三季度,邁瑞醫療研發投入28.11億元,占營業收入的比重達到10.3%,同比增長23.3%。
公司會持之以恒地進行研發投入,通過研發積累、技術迭代、市場培育,抓住發展機遇,在突破核心關鍵技術的同時提升產品性價比,給醫院、給老百姓提供負擔得起的好產品和優質醫療服務,讓更多人分享優質生命關懷,并以此提升公司的市場占有率,最終實現政府、醫院、患者、廠家多方共贏的局面。
近年來,公司產品持續被國內頂級醫療機構接受,銷售的產品已全面覆蓋生命信息與支持、體外診斷、醫學影像三大業務領域,同時實現從中低端到高端、從科室到全院的整體化、集成化解決方案。憑借豐富的產品解決方案與信息化技術優勢,公司產品在大型公立醫院獲得了更廣泛的認可,特別在補短板、醫院改擴建以及戰略儲備項目中具備更大的競爭優勢,使得公司中標多個省級及以上大型政采招標項目。
截至2023年上半年,公司產品覆蓋中國近11萬家醫療機構和99%以上的三甲醫院,產品滲透率進一步提升。此外,公司還聚焦醫療器械相關領域的重大技術問題及難題,聯合高校、醫學專家及產業人士,跨界交融, 組織參與行業交流、解決醫學難題,提升技術創新,為公立醫院高質量發展持續賦能。
得益于公司在海外持續的高端客戶群突破和加快推動本地化平臺建設,國際市場在2023年第三季度增長顯著提速,發展中國家進一步提升至30%以上,歐美市場也恢復了穩步增長,海外體外診斷和生命信息與支持兩大產線三季度分別實現了超過40%和20%的增長。
隨著公司生命信息與支持業務產品競爭力已全面達到世界一流水平,在歐美和發展中國家全面進入了高端醫院和大型醫療集團,并在不少高端客戶上實現了監護儀、麻醉機等醫療設備協同IT方案全面入院,公司在海外高端市場的品牌影響力和市場地位得到了極大地提升。2023年前三季度,公司體外診斷產線突破了近350家重點醫院和實驗室,其中包括近百家第三方連鎖實驗室,突破數量提前達成全年目標;醫學影像產線突破了超過150家空白高端客戶,已突破的空白高端客戶中有超過50家實現了重復采購,中端和高端機型占海外超聲收入的比重首次超過一半。
未來,邁瑞將進一步推動國際市場銷售從單品走向科室級、全院級和跨區域級解決方案。一方面,公司將爭取突破更多空白高端客戶;另一方面將持續深耕已有客戶,在實現業績穩定增長的同時,為公司塑造全球領先的醫療器械品牌奠定堅實的基礎,更重要的是在國際上打造“中國智造”出海的新名片。
持續構建和豐富耗材型業務布局一直是邁瑞的重要發展戰略方向之一,為此公司積極尋找全球優秀標的進行并購整合,內外協同發展。
2023年,公司完成了對全球知名IVD品牌德國DiaSys75%股權的收購。公司將充分運用過往跨境并購整合和管理經驗,通過DiaSys逐步導入和完善化學發光等海外體外診斷業務的供應鏈平臺,加強海外本地化生產、倉儲、物流、服務等能力建設,為實現體外診斷業務的全面國際化奠定堅實的基礎。
今年1月,公司公告擬通過“協議轉讓+表決權”的方式,使用66.5億元自有資金實現對科創板上市醫療器械公司惠泰醫療控制權的收購,快速布局心血管領域細分賽道。
未來,邁瑞將繼續圍繞戰略發展方向加速并購步伐,其中主要從主營業務補強、全新業務探索、海外發展支持等方向著手。通過并購的方式快速整合全球范圍內的全產業鏈前沿技術,提升現有業務在高端市場的綜合競爭力,加快成長型業務的發展速度,同時在全新業務領域不斷進行探索,尋找長期更大且可持續的增長空間,并結合海外市場的需求和特點,加快海外市場的本地化運營平臺建設。
2023年前三季度,公司實現了歸母凈利潤98.34億元,同比增長21.38%;實現營業收入273.04億元,同比增長17.2%,維持了較為穩健的業績水平。
為進一步落實國家關于鼓勵上市公司現金分紅的政策,綜合考慮投資者的回報需求和公司的長遠發展,公司在去年第三季度首次宣布進行利潤分配,以公司2023年9月30日的總股本12.12億股為基數,向全體股東每10股派發現金股利人民幣43元(含稅),合計派發現金股利約52.12億元。
自公司2018年上市以來,連續六年實施分紅,累計分紅總額近230億元(包含回購股份20億元),數倍于IPO募資額59.34億元。
未來,公司將繼續兼顧戰略發展規劃和股東回報,保障公司內外部業務拓展的情況下,持續加大對股東的回報力度,以此為股東創造更大的價值。
公司高度重視投資者關系管理,日常通過投資者交流會、投資者專線、電子郵箱、深交所“互動易”平臺、公司網站“投資者關系”專欄、投資者接待日等交流方式加強信息溝通,促進與投資者的良性互動,切實提高公司經營管理的透明度。2023全年共計組織近700場業績電話會、投資者調研、反向路演、投資者開放日等活動,積極參加券商線上線下策略會等活動,全年先后交流投資者超過7200人次。
上市后完整年度信息披露考評中,公司信息披露考評全部為A。
未來,公司將繼續嚴格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規以及《公司章程》、公司《信息披露制度》等規定的要求,真實、準確、完整、及時、公平地披露公司信息。同時,注重信息披露的重要性、針對性,主動披露對投資者投資決策有用的信息,加強行業變化、公司業務、風險因素等關鍵信息的披露。踐行“以投資者為本”,切實履行上市公司的責任和義務,增強市場信心,維護公司形象,共同促進資本市場積極健康發展。